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标题 门窗厂财务岗位职责
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门窗厂财务岗位职责(通用18篇)

随着社会不断地进步,越来越多人会接触到岗位职责,制定岗位职责有助于提高内部竞争活力,提高工作效率。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢?以下是小编为大家整理的门窗厂财务岗位职责(通用18篇),欢迎大家分享。

门窗厂财务岗位职责1

职责描述:

1、负责工厂资金管理,付款计划制定,以及银行关系维护

2、完成年度预算制定,滚动预测制定以及实际财务数据与预测的bridge 分析

3、完善标准成本,推动更新标准bom,标准routing

4、按照总部要求, 按时完成closing, auditing 工作

5、监督存货管理,资产管理,防范存货盘亏风险,定期组织盘点

6、跟踪分析bom材料量差价差原因,推动严格控制mro物料成本

7、审核控制工人加班时间,推动控制工人人数

8、审核工厂pr申请,严格控制过度采购导致的存货呆滞

9、每周组织更新江阴工厂利润情况预测,并汇报差异情况

10、审核工厂ipi指标,以及各部门kpi指标执行情况

11、避免税务风险,审计风险,维护好税务部门,审计部门关系

任职要求:

1、大学本科以上学历

2、6年以上财务工作经验,以及至少2年以上团队管理经验,外企背景优先

3、英文,普通话读写听流利

4、熟练应用office 软件,熟悉erp软件工作原理,有sap经验者优先

门窗厂财务岗位职责2

1、负责日常会计核算工作,具体包括凭证录入、记账、月末转账等相关工作;

2、负责定期打印记账凭证、总账明细账、日记账并装订成册,归档管理;

3、负责各项税金的计提,国、地税各项税种的综合申报及明细申报工作;

4、协助财务经理办理税务的相关事宜、准备税务事宜的相关资料;

5、负责做好会计核算资料的审核,会计档案的管理工作。

门窗厂财务岗位职责3

财务副经理岗位职责

1.1日常考评:按照财务部考核制度进行考评。每月6号前完成上月的考核及财务部绩效工资的核算。

1.2凭证审核:对总账进行考核,错误凭证第一时间修改。次月5号前完成凭证审核。

1.3进料加工核算:对已发货完手册,15日内完成台账整理;对现有产品,进行进料数量测算并及时上报,每月15日前上报一次;对进料数量每月核对,整理入库单。

1.4组织进料销售开票:对合同和开票通知单进行整理;按照合同和开票通知单要求及时安排开票和邮寄;所有邮寄前进料发票要进行审核。

1.5参与财务报告编制:对财务报告中的难点及时给出解决方案和指导,不影响财务报告上报时间。

1.6付款审核:仔细、认真核对付款金额、名称、用途、付款计划;审核有误,必须退回重新办理。当天签完付款手续,当天组织完成付款,最迟不得超过第二天。

1.7工资表审核:工资表做好后第二天完成。

1.8财务部权利证书维护和保管:税务登记证、海关登记证、进出口贸易备案登记表、生产能力证明;关注年检时间,安排总账按照法定时间及时办理。

1.9其他财务资料保管:入档前要检查一次;有档案室全部财务部资料清单。6月30日和12月31日各整理一次。

1.10报表合并:财务报告完成后,及时编制。每月8日前完成。

1.11财务部绩效工资核算:严格按照公司绩效工资制度合理核算,

1.12组织安排备品备件、超市等盘点工作:对盘点异常情况要进行检查和分析,形成分析报告。备品备件,每两个月抽查一次;对超市每月20日前抽查盘点一次。

1.13高新企业数据维护:按照国家高新技术企业的要求及时办理。

1.14领导安排的其他工作。总账会计岗位职责

1.1凭证复核:对已做完凭证要及时复核,错误凭证当时修改,自己做凭证不需要复核;对错误情况进行考核。每周复核完当周凭证。

1.2往来处理:异常情况,积极沟通处理;对处理不了的超过三个月的往来要形成“异常往来专项报告”。每月10号前,整理一次,并上报。

1.3往来审核:除了特别付款外,其他经营性预付款必须有合同;账面欠款要统计准确;原则上前期预付款,发票未到情况不予审核;积极与业务部核对客户和供应商的往来。第一时间完成付款审核。

1.4应收款:对应收款期准确统计和关注;对超期未能收回的货款,及时催要,并形成书面或邮件进行汇报。随时关注。

1.5零星和项目工程统计:公司项目合同、发票、付款要及时统计,合同按照项目单独装订;零星工程参照项目合同管理,年度装订。公司项目,每周汇报一次;零星工程每月20日汇报一次。

1.6统计工作:按照统计部门要求及时上报。

1.7固定资产记账:卡片要关注入账金额、折旧方法和期限、供应商、残值等;每月结账前检查一次卡片信息;季度进行折旧测试。

1.8财务报告:组织完成财务报告编制;仔细检查逻辑关系;财务分析要保持真实性。次月7号前完成,遇法定假日顺延。

1.9经营性预测:数据要接近真实性,费用、折旧等变动要及时调整。每月20日前报给财务经理。

1.10税款奖励、申报:要与账面数据保持一致;熟悉奖励政策。按照法定时间办理。

1.11组织非进料开票和税款测算:整理销售合同和开票通知单,安排开票后,第一时间审核、安排邮寄;税款根据实际情况进行测算。开票后及时审核和邮寄;月末最后一天上午向财务经理汇报税款实现情况。

1.12工资审核:严谨,据实审核。工资表做好当天审核完,最迟不得超过第二天。

1.13组织材料装订工作:进项抵扣联次月5号前按照顺序装订好;销项存根一次购买的存根进行装订,当天用完当天装订;结账后两个工作日内装订完;项目合同按照项目装订,其他按照年度装订;税务资料、财务报告年度装订。

1.14财务资料整理、保管:凭证、合同、进项、销项、财务报告、税务资料;归档材料要有电子版清单,归档前必须先整理清单。每年6月30日前和12月31日前各一次。

1.15成本核算单耗测算审核:对异常单耗要查明原因,再次落实原因;对成本会计单耗核算进行考核。月末前必须上报。

1.16相关证书的办理:海关登记证、生产能力证明、进出口贸易登记备案表、税务登记证;要有证书到期日的统计表.按照法定时间及时办理

1.17领导安排的其他工作。

门窗厂财务岗位职责4

1、审核员工原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

2、登记现金、银行日记账,做到日清月结负责日常收支的管理和核对;

3、在报销规定期限及时清理各种借款、应收款项。保管好银行各种票据并负责开具各项票据;

4、根据人事部汇总的考勤数据,编制工资表以及统计提成,并发放员工工资;

5、负责发票的增量、领购,填开,作废、冲红,抵扣事项。

门窗厂财务岗位职责5

1、部门管理。负责财务部的部门日常管理工作,统筹和组织财务人员各项工作;

2、预算编制。组织开展公司年度预算编制工作,并进行说明汇报等;

3、管理制度完善。建立和完善公司财务工作管理体系,确保财务工作有序开展;

4、数据分析。对财务各项数据进行复核、分析,结合财务报告作出说明汇报;

5、统筹安排财务管理、成本管理、预算管理、会计核算等各项财务工作事宜,加强公司经济管理,提高经济效益;

6、负责审核财务报表,保证财务报表的真实、客观、清晰,负责组织成本分析和落实成本控制措施;

7、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系;

8、遵循集团财务中心工作指引,上报工作计划、总结汇报及相关问题的沟通和解决等;负责公司内部会议汇报和部门工作协调沟通等。

门窗厂财务岗位职责6

1、建立健全财务管理规章制度,编制年度财务预算计划,加强经营核算管理,完善财务监督机制;

2、负责财务团队梯队建设,财务人员培养以及为管理层提供可行的财务指导意见及建议;

3、按时编制月、季、年度财务会计报表,撰写财务分析,监管财务预算计划的进度执行情况;

4、实施成本控制、资金预算计划、费用开支审核和单据的规范化管理;

5、贯彻执行国家有关财务管理制度,严格按照《会计法》《公司法》等相关法律标准实施财务管理;

6、上级交办的其他工作事项。

门窗厂财务岗位职责7

1、负责集团日常财务核算,参与公司的经营管理及履行财务监督职能,对公司经营风险及时预警;

2、根据集团资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转及安全;

3、配合集团战略规划、资本运作,包括投融资等计划,进行财务梳理及财务整合支持;

4、财务团队管理,管理集团财务部及旗下子分公司财务人员,使其严格执行各项财务制度和财经纪律;

5、负责集团年度财务决算、回算工作,审核、编制相关财务报表,并进行综合分析留档;

6、负责集团的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税;

7、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理,移交档案公司进行管理;

8、上级领导交办的其他工作。

门窗厂财务岗位职责8

1、独立负责全盘帐务。

2、发票开具与申领,核实应收应付明细及整理、对账、催收货款等。

3、单据的录入,各项单据的整理与报销。

4、公司人员考勤管理及工资提成核算。

5、熟悉银行、税局相关事务的对接。

6、完成上级领导临时交办的其他工作。

门窗厂财务岗位职责9

1、按照财务制度及物业公司规定,认真审核和填制会计原始凭证,正确进行会计核算,准确及时的做好帐务处理和结算工作,合理设置帐簿;

2、负责物业公司的资产核算管理,正确计提折旧和摊销,定期或不定期的进行清资核产工作;

3、负责了解掌握公司资金状况,合理调剂资金使用情况,及时清查应收应付款项,督促各经办人员及时催收和结算往来款;

4、负责正确计算和处理财务成果,编制会计报表,同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表,随时为公司领导提供数据参考;

5、负责公司税金的计算,填写税务申报表及交纳工作;

6、负责财务部的日常管理。

门窗厂财务岗位职责10

1、全面负责本厂的维修、管理、质量、安全等各项工作。

2、建立和完善各种管理制度,并落实各项工作责任制。

3、经常性地组织开展职工质量、安全教育。

4、负责汽车维修的计划安排,控制维修成本,确保维修任务的完成。

5、建立、完善厂内机构设置,明确职责和权限,保持内部沟通,确保正常运转。

6、负责汽车维修所需配件材料的购量计划和库存数量、质量的审核。

7、负责对厂内各项管理工作评审,以期改进、完善、提高。

8、完成公司交办的各项工作任务。

门窗厂财务岗位职责11

岗位职责:

1、在财务主管领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资金收支进行核算。

2、正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

3、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。

4、负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

5、负责会计监督。根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

6、负责执行收支计划的预算和总结工作,以及监督资金上拨和支出工作。

7、及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作。

8、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议。协助财务主管做好财务内务工作,完成财务总监临时交办的其他任务。

门窗厂财务岗位职责12

岗位职责:

1、协助财务经理制定财务预算、监督计划;

2、编制会计凭证,登记保管各种明细账、总分类账等财务会计档案;

3、月末协助并监督门店对固定资产、低值易耗品,原材料的盘点与统计工作:

4、按照财务制度定期对账,编制会计报告、报表,并在规定时间内上交;

5、管理往来账、应收、应付款、固定资产等项目;

6、协助公司上级开展财务工作的沟通与协调;

7、完成财务经理交办的其他工作。

门窗厂财务岗位职责13

一、遵守国家的政策、法令及总公司的有关规章制度、刻苦学习、努力提高自身的业务新水平。

二、负责修理厂的日常工作,传达有关会议精神。

三、安排生产调度,组织维修班组,协助厂长搞好工作。

四、协助厂长洽谈维修业务,监督内部结算,及时安排对外救急车辆的维修工作。

五、按时维修场地及检查设备的安全性,确保安全生产。

六、及时向领导汇报工作中的问题,完成领导交待的其它工作。

门窗厂财务岗位职责14

一、工作内容

1、对账:与销售有关的支出核对,并通知开票。

2、整理店铺和唯品会的销售收入要做到发货与收入相符。

3、核算与销售有关人员的绩效和做工资表。

4、制作与销售有关的凭证。

5、熟悉出纳有关的工作,以备财务人员有事临时代岗。

6、完成财务主管交代的其他临时性工作。

二、岗位要求

1、财务相关专业,中专以上学历。

2、出纳及电商行业账务1—2年经验,处理公司全盘账务1年以上经验。

3、对数据反应敏感、熟练使用办公软件、做事细心,具备较强的防范意识。

4、良好的沟通能力,有一定的管理能力。

门窗厂财务岗位职责15

岗位职责:

1、购买、保管和开具发票,认证、保管进项发票,协助办理税务事项;

2、审核费用并编制记账凭证;

3、会计凭证、账薄等会计资料打印、装订,会计档案的归档和保管;

4、完成上级交付的临时工作及其他任务。

任职资格:

1、大专以上学历,年龄22—30岁;

2、三年以上会计工作经验。

3、能熟练使用基本的办公软件;

4、工作踏实,认真细心,积极主动;

5、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。

门窗厂财务岗位职责16

职责描述

1、依据公司财务管理制度和业务流程,严格执行各项财务政策、法律法规,办理现金收付和银行结算业务。

2、银行账户的管理、网银的管理、票据的管理。

3、月末银行对账单收集,余额调节表的编制。

4、银行付款单据及时提交会计入帐。

5、按期划拨银行借款利息。

任职要求

1、本科及以上学历,财务管理、会计学等专业,专业成绩出色。

2、较好的综合素质,熟悉现代企业财务工作的流程,能够熟练使用EXCEl。

3、在校期间有学生工作经验,有丰富社会实践和实习经验的优先考虑。

4、工作踏实,勤奋努力,对数字敏感,具有良好的团队合作能力和逻辑分析能力。

门窗厂财务岗位职责17

1、在项目经理的直接领导下,全面履行项目经理部的财务管理工作。

2、认真贯彻国家公路修建的各项方针政策,执行好建设部、交通部以及厅、局建设单位(业主)发布的各种管理制度、办法、规定。

3、贯彻执行总公司的质量体系和质量目标。参加项目经理部的管理评审,负责对质量体系运用中的需要资金的筹措及购置设备的账务管理,保证质量体系的正常运行。

4、认真学习上级的.各项有关规定、经济政策,严格执行财务会计的核算制度。

5、结合公司对项目实施“项目大包干”的要求,以资金为核心,协同有关部门搞好大包干的管理工作,在保证完成业主质量、进度、安全的前提下达到有明显的经济效益。

6、组织好财务收支核算工作,按要求编制年度、季度、月份财务计划、报表,运用会计资料进行经济活动分析和预测,参与经济决策。

7、按照国家会计制度规定,认真记帐、算账、报账,各项业务做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结。

8、认真做好各项收支、原始单据、会计凭证的审核、记录的归类工作。定期或不定期地检查出纳的银行、现金的收支情况,对报销中出现的情况及时向项目经理和上级会计主管部门反映。

9、积极配合会计业务的各项需要,不断学习提高会计的管理水平,负责各项工程项目的财务管理。

10、不断学习经济管理和业主技术,不断提高会计的管理水平。

门窗厂财务岗位职责18

(一)参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

(二)参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

(三)负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

(四)负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

(五)负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。

(六)负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。

(七)负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。

(八)负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。

(九)协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。

(十)负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

(十一)负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。

(十二)负责先进管理,审核收付原始凭证。

(十三)负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。

(十四)负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。

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更新时间:2025/5/30 21:51:42