标题 | 审计报告 |
范文 | 有关审计报告模板 根据《中华人民共和国审计法》和XX年年度计划及XX通知精神,XX审计局于XX年X月X日-XX年X月X日派出审计组,对XXXX进行送达审计。XX单位负责人对本单位提供的财务会计资料的真实性和完整性负责,并且作出了书面承诺。在审计过程中,得到被审计单位的`支持和配合,使审计工作得以正常开展。审计局按照《中华人民共和国审计法》和其他法律法规进行审计,出具审计报告。 一、基本情况 (一)项目基本情况(按立项批复内容) 计划总投资XX万元,其中:中央XX万元,省XX万元,州XX万元,县配套XX万元,自筹XX万元。 实施地点: 实施内容: 实施时间: (二)项目前置情况(工程建设程序) 前置审计情况:送审投资XX万元,审定投资XX万元,审计核减XX万元,建议拦标价XX万元。 招标投标情况:(招标代理机构名称、投标单位[公司]名称及投标价,中标单位[公司]名称及中标价) 合同签订情况:(合同签订时间,项目实施区间、合同价) 二、资金到位及拨付情况 (一)资金到位情况: (二)资金拨付情况: 截止XX年X月X日,总计支付项目资金XX万元,其中: 1、建筑安装支出XX万元; 2、勘探费支出XX万元; 3、设计费支出XX万元; 4、监理费支出XX万元; 5、管理费支出XX万元; …… 三、投资完成情况 送审投资XX万元,审定投资XX万元,核减投资XX万元。投资完成情况如下(审定投资): (一)建筑安装工程投资完成XX万元; (二)待摊投资完成XX万元,其中: 1、管理费XX万元; 2、勘察设计费XX万元; 3、监理费XX万元 …… 四、审计评价 (围绕被审计单位或项目的财政收支、财务收支的真实性、合法性和效益性三个方面进行评价。具体是:第一、根据审计结果及其得出的结论写作,切忌大包大揽,偏离审计结论主题;第二、审计结论应包括肯定成绩和概括问题两方面,都需要有证据支撑;第三、审计发现和处理问题的合理延伸和浓缩。) 五、审计发现的主要问题和处理意见 (一)基本程序方面发现的问题 1、招标投标方面 2、前置审计方面 3、合同签订方面 (二)工程建设及竣工结算方面发现的问题 1、多计工程款 2、多计待摊费用 3、超概或结余 六、审计建议 (指审计机关根据审计情况,按照国家有关财经法律法规,为加强财政财务管理,提高资金使用效益,对具有普遍性的问题有针对性地提出改进工作的措施及办法。) XXXX年X月X日 |
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